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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********889********2026002802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8383 档案袋-牛皮档案袋 | 得力/deli8383, | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 2 | 博文 530 PU/PVC笔记本 | 博文/bowen530, | 本 | 130.00 | 8 | 1040 |
| 3 | 晨光 GP-1111 GP1111/0.7mm黑色中性笔 大容量子弹头签字笔 办公水笔 12支/盒 2盒装 | 晨光/M GGP-1111, | 盒 | 10.00 | 20 | 200 |
| 4 | 百利文 0044 公文包男帆布手提文件袋会议包文件包商务公文包手提包文件袋 拉链袋 黑色/蓝色 | 百利文0044, | 个 | 130.00 | 14 | 1820 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蒋飞
联系电话: 178****5834
传真:
地址: ****政府
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: