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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********266402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0355 订书机 | 得力/deli0355 | 个 | 40.00 | 25 | 1000 |
| 2 | 青竹画材 750 丙烯颜料/颜料 | 青竹画材/Chinjoo750 | 件 | 30.00 | 19.5 | 585 |
| 3 | 得力 580121 剪刀 | 得力/deli580121 | 把 | 40.00 | 15 | 600 |
| 4 | 得力 2092 美工刀 | 得力/deli2092 | 把 | 12.00 | 5 | 60 |
| 5 | 得力 18504 碱性电池 | 得力/deli18504 | 板 | 150.00 | 5 | 750 |
| 6 | 得力 18500 碱性电池 | 得力/deli18500 | 卡 | 300.00 | 5 | 1500 |
| 7 | 得力 BP137 笔记本 | 得力/deliBP137 | 本 | 20.00 | 19.5 | 390 |
| 8 | 得力 30002 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30002 | 卷 | 15.00 | 1.5 | 22.5 |
| 9 | 得力 0050 别针/回形针/大头针/彩色回形针 | 得力/deli0050 | 盒 | 100.00 | 4 | 400 |
| 10 | 得力 0021 别针/回形针/大头针/工字钉 | 得力/deli0021 | 盒 | 10.00 | 4 | 40 |
| 11 | 得力 0016 订书钉 | 得力/deli0016 | 盒 | 200.00 | 3 | 600 |
| 12 | 得力 8591F 票夹/长尾夹/推夹器 | 得力/deli8591F | 个 | 10.00 | 5 | 50 |
| 13 | 得力 7122 胶棒/9702固体胶 | 得力/deli7122 | 支 | 30.00 | 35 | 1050 |
| 14 | 得力 30435 双面胶带/36mm泡棉胶 | 得力/deli30435 | 卷 | 40.00 | 6 | 240 |
| 15 | 得力 73859 美术颜料 | 得力/deli73859 | 盒 | 7.00 | 16 | 112 |
| 16 | 得力 73851 美术颜料 | 得力/deli73851 | 盒 | 10.00 | 45 | 450 |
| 17 | 得力 3934 激光笔/教鞭/磁贴 | 得力/deli3934 | 件 | 60.00 | 10 | 600 |
| 18 | 得力 7194 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7194 | 包 | 91.00 | 2 | 182 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邹本全
联系电话: 156****3565
传真:
地址: **省**市**南街3号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: