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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********264202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 莱盛 LS-XER-CWAA0762 硒鼓 | 莱盛/LaserLS-XER-CWAA0762 | 支 | 3.00 | 70 | 210 |
| 2 | 欣彩 AF-TN216K 粉盒 | 欣彩/AnycolorAF-TN216K | 支 | 3.00 | 115 | 345 |
| 3 | 莱盛 LS-BRO-TN3435 粉盒 | 莱盛/LaserLS-BRO-TN3435 | 支 | 2.00 | 84 | 168 |
| 4 | 得力 5006 资料册 | 得力/deli5006 | 个 | 22.00 | 24 | 528 |
| 5 | 得力 9846 文件座/文件架/文件框 书立 | 得力/deli9846 | 个 | 20.00 | 19.8 | 396 |
| 6 | 得力 3185 笔记本 | 得力/deli3185 | 本 | 26.00 | 21.9 | 569.4 |
| 7 | 得力 1560 电子计算器 | 得力/deli1560 | 件 | 6.00 | 32.5 | 195 |
| 8 | 得力 5505 文件袋偏口夹 | 得力/deli5505 | 个 | 63.00 | 0.59 | 37.17 |
| 9 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 瓶 | 16.00 | 3.2 | 51.2 |
| 10 | 得力 0013 订书钉 | 得力/deli0013 | 盒 | 18.00 | 3 | 54 |
| 11 | 晨光 APM21102 大双头记号笔3555黑 | 晨光/M GAPM21102 | 盒 | 15.00 | 19 | 285 |
| 12 | 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 | 晨光/M GK-35(12支盒装) | 支 | 25.00 | 20 | 500 |
| 13 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368 | 个 | 18.00 | 17.2 | 309.6 |
| 14 | 30401 得力 30401 高粘棉纸双面胶带 12mm*10y(9.1m/卷) 学生文具 开学必备学习用品 白色24卷/袋 | 得力/deli30401 | 袋 | 2.00 | 16.23 | 32.46 |
| 15 | 得力 72641 板夹 | 得力/deli72641 | 个 | 20.00 | 6.5 | 130 |
| 16 | 得力 5200 资料册 | 得力/deli5200 | 只 | 20.00 | 31 | 620 |
| 17 | 得力 71523 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli71523 | 只 | 7.00 | 14.3 | 100.1 |
| 18 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552ES | 筒 | 17.00 | 16 | 272 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 叶兰军
联系电话: 131****6795
传真:
地址: **区**路354号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: