根据《中华人民**国审计法》的规定,****审计局公告了《**市**区2024年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》(以下简称“审计整改报告”)。对审计整改报告反映的问题,我中心高度重视,认真分析原因,切实推动整改,****中心问题的整改结果公告如下:
一、审计整改工作开展情况
审****中心问题3个,其中立行立改类问题2个,分阶段整改类问题1个。为推动问题整改落实,我中心逐项明确整改责任、措施和时限,确保问题全面整改到位。截至公告日已整改问题3个。
二、审计查出问题及整改情况
(一)关于“个别项目部分实施内容与预算编制内容不符、未按图施工”的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见,我中心对未按图施工、未实施部分在变更预算审核环节已扣减相关费用;对强夯地基处理方式根据现场实际情况进行了调整,将据实在结算阶段予以扣减。
(二)关于“屋面地砖设计不合理”的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见,我中心已加强设计单位管控,对设计方案把关审核,已增设功能提高屋面使用频次,确保国有投资有效利用;后续将加强精细化设计质量把控、图纸审核力度,提高财政资金使用绩效。
(三)关于“设计与施工不衔接或部分设施建成即闲置”的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见,我中心一是在保证苗木存活的前提下,已移植部分苗木,定期修剪苗木,消除安全隐患。二是在确保不损坏设施的前提下,将道闸拆除保存,待后续启用时重**装;对无法拆除的防撞柱做好保护措施,以保障后续启用时该设施能正常发挥作用。简**卫室已迁移至东侧门口使用。
三、审计建议的采纳情况
(一)关于“强化预算管理主体责任,提高财政资金绩效”的审计建议。
为规范项目预算管理,我中心总结以往工程经验,有针对性地提出了房建、市政、地灾类项目的负面管控清单,形成了《****项目概算、预算和结算工作指引》,高标准要求自建项目和代建项目预算成果质量,提高财政资金绩效。
(二)关于“加强建设工程全过程管理,切实解决突出问题”的审计建议。
结合工程管理经验,我中心出台《****管理中心工程变更及现场签证管理办法》《****项目监理单位管理细则(试行)》等制度,压实各环节管理职责,确保工程建设安全高效、计价准确,提升项目全周期管理水平。
****
2026年9月29日