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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****书店
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********965********2026003803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0013 订书钉 (1盒) | 得力/deli0013, | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 2 | 华彩 H-06 卡纸 | 华彩H-06, | 张 | 120.00 | 1 | 120 |
| 3 | DSB 4608 不干胶标签 | DSB4608, | 件 | 1.00 | 5 | 5 |
| 4 | 得力 HW159-M 毛笔 、书法笔 | 得力/deliHW159-M, | 支 | 70.00 | 5 | 350 |
| 5 | 晨光 AMP33701 铅笔、电脑涂卡铅笔 | 晨光/M GAMP33701, | 支 | 7.00 | 10 | 70 |
| 6 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303, | 瓶 | 36.00 | 3 | 108 |
| 7 | 得力 0465 订书机 | 得力/deli0465, | 个 | 2.00 | 24 | 48 |
| 8 | 得力 8555ES 票夹、长尾夹 | 得力/deli8555ES, | 盒 | 6.00 | 6 | 36 |
| 9 | 得力 30203 透明胶、胶带 | 得力/deli30203, | 卷 | 20.00 | 19.25 | 385 |
| 10 | 得力 30401 双面胶 | 得力/deli30401, | 袋 | 1.00 | 14 | 14 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈体顺
联系电话: 138****6979
传真:
地址: ****办事处**路三段29号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼