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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9917
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 18821 得力18820 垃圾桶1.2L | 20 | 240.0 | 得力/deli\18821 | 验收通过 | |
| 2 | 万丽 洁厕剂900G 家居消毒液 | 40 | 400.0 | 万丽\洁厕剂900G | 验收通过 | |
| 3 | 得力 40*45 得力18741点断式垃圾袋 | 20 | 100.0 | 得力/deli\40*45 | 验收通过 | |
| 4 | 棉乐坊 86088 毛巾/面巾/方巾 毛巾 抹布 | 30 | 180.0 | 棉乐坊\86088 | 验收通过 | |
| 5 | 农夫山泉 饮用天然水 12L 矿泉水/纯净水 | 40 | 960.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 12L | 验收通过 | |
| 6 | 好媳妇 双排单节杆吸水胶棉拖把 | 13 | 754.0 | 好媳妇\AGW-3596 | 验收通过 | |
| 7 | 好媳妇 扫把 | 14 | 182.0 | 好媳妇\无 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 3933 激光笔 (单位:支) 混色 | 1 | 25.22 | 得力/deli\3933 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |