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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********265601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6371 胶棒 | 得力/deli6371 | 个 | 12.00 | 4 | 48 |
| 2 | 妙洁 平底垃圾袋45cm*50cm 垃圾袋 | 妙洁/magic平底垃圾袋45cm*50cm | 捆 | 2.00 | 5 | 10 |
| 3 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01 | 支 | 34.00 | 18 | 612 |
| 4 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli7302 | 瓶 | 12.00 | 4 | 48 |
| 5 | 得力 30403 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30403 | 卷 | 36.00 | 1 | 36 |
| 6 | 晨光 0.5 替芯/铅芯 | 晨光/M G0.5 | 盒 | 36.00 | 15 | 540 |
| 7 | 公牛 GN-610 接线板 | 公牛/BULLGN-610 | 个 | 12.00 | 45 | 540 |
| 8 | 南孚 5号 碱性电池 | 南孚/NANFU5号 | 粒 | 20.00 | 2.5 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 胡建波
联系电话: 136****3153
传真:
地址: 建设街23号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: