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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********774********2026002602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 K35/ 0.5mm 中性笔 | 晨光/M GK35/ 0.5mm, | 盒 | 6.00 | 26 | 156 |
| 2 | 得力 DP506 订书机 | 得力/deliDP506, | 台 | 6.00 | 10 | 60 |
| 3 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683, | 个 | 60.00 | 12 | 720 |
| 4 | 晨光 APYJQ411 晨光 APYJQ411 笔记本 记事本子会议培训记录本A5/40页胶装本子 | 晨光/M GAPYJQ411, | 个 | 72.00 | 2 | 144 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王先刚
联系电话: 189****7731
传真:
地址: **县草原路7号安置房
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: