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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2622204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 红双喜 208 羽毛球拍 | 红双喜/DHS208 | 副 | 5.00 | 50 | 250 |
| 2 | 得力 8605 圆规 | 得力/deli8605 | 套 | 30.00 | 15 | 450 |
| 3 | 英雄 359 钢笔 | 英雄/HERO359 | 支 | 30.00 | 20 | 600 |
| 4 | 三菱 UMN-20F 中性笔 | 三菱/uniUMN-20F | 支 | 30.00 | 15 | 450 |
| 5 | 狂神 KS0738 短跳绳 | 狂神KS0738 | 条 | 30.00 | 10 | 300 |
| 6 | OEM ky000268 毛巾/面巾/方巾 卫生毛巾 地巾 | OEMky000268 | 条 | 30.00 | 5 | 150 |
| 7 | 广博 WJ6331 文件夹 | 广博/GuangboWJ6331 | 个 | 30.00 | 25 | 750 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 团市委
联系电话: 139****3687
传真: 0999-****108
地址: 滨河大道566号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: