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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4392
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 bopp胶带 | 5 | 60.0 | 晨光\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 抽杆夹小 报告夹 | 10 | 280.0 | 得力/deli\抽杆夹小 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 33223 文件夹A4抽杆夹 | 10 | 200.0 | 得力/deli\33223 | 验收通过 | |
| 4 | 威露士 5L洗手液 洗手液 | 5 | 475.0 | 威露士/Walch\5L洗手液 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 聚能环4代5号8粒 普通干电池 | 60 | 1074.0 | 南孚/NANFU\聚能环4代5号8粒 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5608 档案盒 | 30 | 210.0 | 得力/deli\5608 | 验收通过 | |
| 7 | 奥驰 优选丽印A4 70克8包 打印/复印纸 | 10 | 1450.0 | 奥驰\优选丽印A4 70克8包 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |