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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********267421
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 M241-2 得力/deli 木尚电脑针式打印纸三联241-2白色 彩色 | 得力/deliM241-2 | 箱 | 20.00 | 53 | 1060 |
| 2 | 得力 5504 得力/deli A4塑料粘扣透明档案文件袋粘袋5504单个装 | 得力/deli5504 | 个 | 10.00 | 2 | 20 |
| 3 | 得力 0015 得力/deli 0015厚层订书钉23/10 | 得力/deli0015 | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄麓
联系电话: 189****2822
传真:
地址: **市**区**街菜市胡同4号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: