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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5550
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3753 U盘 | 10 | 1060.0 | 得力/deli\3753 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8308 文件袋 | 20 | 600.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0358 订书机 | 10 | 380.0 | 得力/deli\0358 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7303 胶水 | 10 | 50.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0231起钉器 | 10 | 50.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S01 中性笔 | 35 | 1260.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9190 垃圾桶 | 6 | 192.0 | 得力/deli\9190 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 33185 垃圾袋 | 10 | 268.0 | 得力/deli\33185 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 787 办公电话 | 5 | 540.0 | 得力/deli\787 | 验收通过 | |
| 10 | 公牛 GN-217 多功能插座 8位总控3米 | 8 | 1104.0 | 公牛/BULL\GN-217 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 30369单卷装 胶带 | 10 | 150.0 | 得力/deli\30369单卷装 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 2041 美工刀 | 10 | 160.0 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 S857 中性笔 | 5 | 240.0 | 得力/deli\S857 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5302ES 文件夹 | 10 | 125.0 | 得力/deli\5302ES | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0018 回形针 | 30 | 69.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0012 订书钉 | 50 | 110.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 9864ES ** | 8 | 120.0 | 得力/deli\9864ES | 验收通过 | |
| 18 | 得力 6010 剪刀 | 10 | 105.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 3724 光盘 | 10 | 1290.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 5682 档案盒 | 60 | 720.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 30 | 600.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 22 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 30 | 570.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 23 | 得力 1526 电子计算器 | 8 | 470.4 | 得力/deli\1526 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |