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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N244********261201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 卓达 9052 ** | 卓达/ZHUODA9052 | 件 | 5.00 | 15 | 75 |
| 2 | 晨光 ASS913H7 文具剪刀 | 晨光/M GASS913H7 | 把 | 2.00 | 5 | 10 |
| 3 | 得力 63114 报告夹/抽杆夹/拉杆夹 | 得力/deli63114 | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
| 4 | 得力 NS062 美工刀 | 得力/deliNS062 | 把 | 1.00 | 10 | 10 |
| 5 | 卓达 6/4642 印油/印泥/** | 卓达/ZHUODA6/4642 | 个 | 10.00 | 18 | 180 |
| 6 | 公牛 GN-217 接线板 | 公牛/BULLGN-217 | 个 | 1.00 | 75 | 75 |
| 7 | 晨光 ADM95122 资料册 | 晨光/M GADM95122 | 个 | 6.00 | 8 | 48 |
| 8 | 齐心 Q310 报告夹 | 齐心/ComixQ310 | 包 | 1.00 | 9 | 9 |
| 9 | 南韩 35g 胶棒 | 南韩35g | 盒 | 1.00 | 48 | 48 |
| 10 | 清风 BJ02A1C 卷纸 | 清风/qingfengBJ02A1C | 箱 | 2.00 | 100 | 200 |
| 11 | 晨光 K-35 中性笔 | 晨光/M GK-35 | 盒 | 3.00 | 24 | 72 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈庆坤
联系电话: 158****6611
传真:
地址: **市公园路5432号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: