平塘县文化广电和旅游局关于塑杯的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布时间: 2026年09月30日
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****2940

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年9月30日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 洁成 6024-1 塑料杯 1 150.0 洁成\6024-1 验收通过
2 齐心 B3503 回形针 一盒(50mm、镍防锈 50枚/盒) 56 112.0 齐心/Comix\B3503 验收通过
3 得力 2001 美工刀 3 9.0 得力/deli\2001 验收通过
4 得力 3029 白色大号内膜袋、保鲜袋 3 321.0 得力/deli\3029 验收通过
5 得印 8703 板擦、 文具磁性白板擦 4 18.0 得印/Befon\8703 验收通过
6 得力 5534 报告夹、抽杆夹 20 16.0 得力/deli\5534 验收通过
7 得力 63108 报告夹、抽杆夹 20 20.0 得力/deli\63108 验收通过
8 南孚 5号电池 普通干电池 25 150.0 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
9 得力 S63 中性笔(0.7mm) 2 50.0 得力/deli\S63 验收通过
10 得力 19211 纸杯 一次性杯子 20 120.0 得力/deli\19211 验收通过
11 得力 77794 剪刀 1 12.0 得力/deli\77794 验收通过
12 ** 70*105cm 大垃圾袋 1 240.0 **\70*105cm 验收通过
13 e洁 45*50cm 手提式垃圾袋 5 50.0 e洁\45*50cm 验收通过
14 得力 7151 便签本 便条纸 N次贴 3 18.0 得力/deli\7151 验收通过
15 晨光 APYLK487 笔记本(记录本) 30 405.0 晨光/M G\APYLK487 验收通过
16 兰诗 617-Y 扫把 2 18.0 兰诗\617-Y 验收通过
17 晨好 230g 卡纸 (1包装) 2 84.0 晨好\230g 验收通过
18 心相印 XCA080 湿纸巾 5 60.0 心相印/Mind Act Upon Mind\XCA080 验收通过
19 兰诗 WYQ0722 簸箕 1 12.0 兰诗\WYQ0722 验收通过
20 晨光 AMP33701 铅笔、电脑涂卡铅笔 1 18.0 晨光/M G\AMP33701 验收通过
21 得力 5531 文件夹、报告夹、抽杆夹 50 250.0 得力/deli\5531 验收通过
22 得力 0465 订书机 10 260.0 得力/deli\0465 验收通过
23 得力 8555ES 票夹、长尾夹 10 79.0 得力/deli\8555ES 验收通过
24 得力 8554A 票夹、长尾夹 15 252.0 得力/deli\8554A 验收通过
25 得力 33388 中性笔(红色) 1 22.0 得力/deli\33388 验收通过
26 得力 3162 笔记本、商务皮面本会议本(25K) 10 70.0 得力/deli\3162 验收通过
27 得力 S01 中性笔 5 125.0 得力/deli\S01 验收通过
28 公牛 GN-605 多功能插座 13 910.0 公牛/BULL\GN-605 验收通过
29 得力 0018 回形针 100 200.0 得力/deli\0018 验收通过
30 得力 5605 档案盒 47 470.0 得力/deli\5605 验收通过
31 得力 30203 透明胶、胶带 5 110.0 得力/deli\30203 验收通过
32 得力 30407 双面胶 6 9.0 得力/deli\30407 验收通过
33 得力 2041S 美工刀、裁纸刀(一把) 2 16.0 得力/deli\2041S 验收通过
34 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 倪浩





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2026-09-30
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