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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5203
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年9月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝月亮 1.2kg*4瓶 84消毒液 | 3 | 45.0 | 蓝月亮/Blue moon\1.2kg*4瓶 | 验收通过 | |
| 2 | 超焰 0012 透明收纳箱 | 20 | 500.0 | 超焰\0012 | 验收通过 | |
| 3 | 榄菊 100****59871 洗洁精 | 15 | 525.0 | 榄菊/Lanju\100****59871 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |