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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M092********00422
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 展板 展板 | 其他家展板 | 块 | 4.00 | 66 | 264 |
| 2 | 得力 3423 牛皮信封 | 得力/deli3423 | 个 | 100.00 | 2.95 | 295 |
| 3 | 得力 9064 贴纸 | 得力/deli9064 | 包 | 10.00 | 4.32 | 43.2 |
| 4 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M GAWG97003 | 瓶 | 10.00 | 29.62 | 296.2 |
| 5 | 得力 PQ337-60 文件夹 | 得力/deliPQ337-60 | 个 | 20.00 | 7.7 | 154 |
| 6 | 晨光 12# 统一 钉书钉 ABS91616 订书钉 | 晨光/M G12# 统一 钉书钉 ABS91616 | 盒 | 120.00 | 5.4 | 648 |
| 7 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 6.00 | 16.8 | 100.8 |
| 8 | 得力 硬面抄 | 得力/deli硬面抄 | 本 | 60.00 | 11 | 660 |
| 9 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555 | 盒 | 60.00 | 10.15 | 609 |
| 10 | 奖牌 | 其他家奖牌 | 块 | 10.00 | 50 | 500 |
| 11 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 30.00 | 15 | 450 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 胡先滨
联系电话: ****780****
传真:
地址: **县****中心小学
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县黄坑圩**路
附件信息: