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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8084
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 星坊 202917 一次性筷子 | 2 | 10.0 | 星坊\202917 | 验收通过 | |
| 2 | 洁柔 PR078-06 抽纸 | 1 | 220.0 | 洁柔/C S\PR078-06 | 验收通过 | |
| 3 | 富强 B7 一次性纸杯 | 1 | 180.0 | 富强\B7 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 WJ3245-01 卷筒纸 (10卷/提)(10提装) | 1 | 230.0 | 得力/deli\WJ3245-01 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 k35 中性笔 | 2 | 50.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS92616 订书钉 | 2 | 20.0 | 晨光/M G\ABS92616 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABS92743 长尾夹 | 1 | 12.0 | 晨光/M G\ABS92743 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |