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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 国产 档 案 盒 | 12 | 180.0 | 国产\55786 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 HC809-2B 铅笔 | 1 | 7.5 | 得力/deli\HC809-2B | 验收通过 | |
| 3 | 国产 装 订 机 铆 管 | 1 | 80.0 | 国产\525176 | 验收通过 | |
| 4 | 国产 草 酸 清 洁 剂 | 6 | 240.0 | 国产\****915 | 验收通过 | |
| 5 | 国产 钢直尺 | 2 | 20.0 | 国产\****368 | 验收通过 | |
| 6 | 国产 钢直尺 | 2 | 16.0 | 国产\75292 | 验收通过 | |
| 7 | 索尼 DVD+R 光盘 | 4 | 400.0 | 索尼/Sony\DVD+R | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S26 中性笔 | 5 | 90.0 | 得力/deli\S26 | 验收通过 | |
| 9 | 正点 电热蚊香套装 蚊香/蚊香液 | 2 | 44.0 | 正点/NOON\电热蚊香套装 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 19353 挂钩/粘钩 | 2 | 10.0 | 得力/deli\19353 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9879 印油/印泥/** | 2 | 20.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 6811 白板笔 | 1 | 15.0 | 得力/deli\6811 | 验收通过 | |
| 13 | 弘工 下水管 | 5 | 50.0 | 弘工\100****59942 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 24/6 订书钉 | 70 | 105.0 | 得力/deli\24/6 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0479 订书机 | 5 | 125.0 | 得力/deli\0479 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 50 | 75.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 17 | 金士顿 DT100G3 64G U盘 | 4 | 240.0 | 金士顿/Kingston\DT100G3 64G | 验收通过 | |
| 18 | 锐捷 RG-ES105D 交换机 | 1 | 80.0 | 锐捷/ruijie\RG-ES105D | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |