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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 国产 电 源 适 配 器 | 1 | 60.0 | 国产\577057 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5901 报告夹 | 10 | 30.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 3 | 国产 打 印 机 转 换 器 | 1 | 80.0 | 国产\864969 | 验收通过 | |
| 4 | 西部数据 硬 盘 | 1 | 650.0 | 西部数据/WD\53698 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S26 中性笔 | 1 | 18.0 | 得力/deli\S26 | 验收通过 | |
| 6 | 插 排 | 1 | 70.0 | 得力/deli\100********944 | 验收通过 | |
| 7 | 国产 凳 | 2 | 50.0 | 国产\100****32558 | 验收通过 | |
| 8 | 海康威视 摄像机 | 1 | 550.0 | 海康威视/HIKVISION\100****98404 | 验收通过 | |
| 9 | 正点 电热蚊香套装 蚊香/蚊香液 | 1 | 22.0 | 正点/NOON\电热蚊香套装 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 3716 有线鼠标 | 1 | 35.0 | 得力/deli\3716 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 报告夹 | 20 | 40.0 | 得力/deli\5534 | 验收通过 | |
| 12 | 水星 网卡 | 1 | 80.0 | 水星/Mercury\UD6H | 验收通过 | |
| 13 | 绿联 理线器/集线器/绕线器 | 3 | 240.0 | 绿联/Ugreen\30344 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 ASSN2248 剪刀 | 2 | 10.0 | 晨光/M G\ASSN2248 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 2043 美工刀 | 2 | 10.0 | 得力/deli\2043 | 验收通过 | |
| 16 | 绿联 11230 网络线 | 20 | 50.0 | 绿联/Ugreen\11230 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |