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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 国产 围 裙 | 4 | 80.0 | 国产\169713 | 验收通过 | |
| 2 | 雷克沙 硬 盘 | 1 | 450.0 | 雷克沙/lexar\236618 | 验收通过 | |
| 3 | 国产 120*100cm 垃圾袋 | 10 | 80.0 | 国产\120*100cm | 验收通过 | |
| 4 | 国产 通 用 手 套 | 2 | 20.0 | 国产\****588 | 验收通过 | |
| 5 | 国产 垃 圾 袋 | 10 | 40.0 | 国产\46067 | 验收通过 | |
| 6 | 立白 **柠檬 5.62kg 洗洁精 | 8 | 280.0 | 立白/Liby\**柠檬 5.62kg | 验收通过 | |
| 7 | 五月花 ****587 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 5 | 600.0 | 五月花/MAY FLOWER\****587 | 验收通过 | |
| 8 | 水星 网卡 | 1 | 80.0 | 水星/Mercury\UD6H | 验收通过 | |
| 9 | 锐捷 RG-ES108D 交换机 | 1 | 100.0 | 锐捷/ruijie\RG-ES108D | 验收通过 | |
| 10 | 绿联 11230 网络线 | 40 | 100.0 | 绿联/Ugreen\11230 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |