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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M092********00003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 18816 得力18816垃圾袋 | 得力/deli18816 | 卷 | 18.00 | 4.5 | 81 |
| 2 | 得力 7537 得力(deli) 学生考试绘画2B橡皮擦 擦得干净不易留痕 | 得力/deli7537 | 个 | 5.00 | 1 | 5 |
| 3 | 得力 3724 得力3724-DVD-R光盘(雾银)(50片/筒) | 得力/deli3724 | 盒 | 2.00 | 85 | 170 |
| 4 | 得力 19203 得力19203纸杯(白)(50只/包)228MLAPP240G纸+18GPE膜(单位:包) | 得力/deli19203 | 包 | 5.00 | 12 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 钟奇辉
联系电话: ****2827
传真:
地址: **中大道1866号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区建****商贸城B区103
附件信息: