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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5686
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 娃哈哈 596mL*24 矿泉水/纯净水 阴凉干燥 常温储藏 净水桶/杯 | 4 | 112.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 5号电池/电力配件 | 528 | 1029.6 | 南孚/NANFU\5号1节 | 验收通过 | |
| 3 | 久量 DP-9075B 手电筒 | 6 | 72.0 | 久量\DP-9075B | 验收通过 | |
| 4 | 博友 美容修剪器 | 12 | 144.0 | 博友\212指甲剪 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9864 印油/印泥/** | 2 | 24.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5609 档案盒 | 36 | 432.0 | 得力/deli\5609 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 橡皮筋 | 20 | 160.0 | 得力/deli\3211 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 B3503 别针/回形针/大头针 | 50 | 100.0 | 齐心/Comix\B3503 | 验收通过 | |
| 9 | 五月花 A182200 平板卫生纸 | 4 | 220.0 | 五月花/MAY FLOWER\A182200 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 20 | 180.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5419 文件夹 | 12 | 96.0 | 得力/deli\5419 | 验收通过 | |
| 12 | 张小泉 HBS-174 剪刀 | 12 | 228.0 | 张小泉\HBS-174 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0012 订书钉 | 100 | 160.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |