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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2612405
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 402 电脑插座 | 公牛/BULL402 | 件 | 10.00 | 20 | 200 |
| 2 | 明强 MQ-17 簸箕 | 明强MQ-17 | 件 | 5.00 | 10 | 50 |
| 3 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 盒 | 5.00 | 30 | 150 |
| 4 | **通 透明门帘 门帘及配件 | **通透明门帘 | 片 | 12.00 | 70 | 840 |
| 5 | 米乐奇 1卷 胶带 | 米乐奇1卷 | 卷 | 15.00 | 8 | 120 |
| 6 | VIERUODIS 特**扫把 扫把 | VIERUODIS特**扫把 | 把 | 17.00 | 35 | 595 |
| 7 | 尖兵 无型号 出纸杆 A4打印纸 | 尖兵无型号 | 件 | 12.00 | 185 | 2220 |
| 8 | 联木 2139 珠光纸彩色卡纸 | 联木2139 | 包 | 15.00 | 55 | 825 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 肉克也﹒亚尔买买提
联系电话: 186****6027
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: