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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2599
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7302S 胶水 | 180 | 360.0 | 得力/deli\7302S | 验收通过 | |
| 2 | 得力 A4垫板 | 150 | 375.0 | 得力/deli\72447 | 验收通过 | |
| 3 | 达派 点名册 | 60 | 750.0 | 达派\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 2003 美工刀 | 150 | 600.0 | 得力/deli\2003 | 验收通过 | |
| 5 | 联想 E101 U盘 | 150 | 5400.0 | 联想/lenovo\E101 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 TA201 订书机 | 150 | 1050.0 | 得力/deli\TA201 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6230 各类尺/三角板 | 150 | 450.0 | 得力/deli\6230 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 20 | 220.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 20 | 360.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S01红色 中性笔 | 180 | 450.0 | 得力/deli\S01红色 | 验收通过 | |
| 11 | 达派 商务公文包 | 150 | 5700.0 | 达派\无型号 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7734 便签本/便条纸/N次贴 | 150 | 600.0 | 得力/deli\7734 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 3151 PU/PVC笔记本 | 150 | 4200.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 6001 剪刀 | 150 | 1500.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 v1 针管笔 | 420 | 1050.0 | 得力/deli\v1 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 20 | 320.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 150 | 300.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 0012 订书钉 | 150 | 225.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |