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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5068
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 门铃红外防盗433车库卷帘门遥控器电池 电池/电力配件 | 1 | 19.9 | 无品牌\ZF-Z3A27A | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 金属白框办公平板灯 | 6 | 899.4 | 公牛/BULL\金属白框办公平板灯 | 验收通过 | |
| 3 | 超威 电热蚊香液 蚊香/蚊香液 | 2 | 52.0 | 超威\电热蚊香液 | 验收通过 | |
| 4 | 超威 40圈 蚊香 蚊香/蚊香液 | 3 | 38.7 | 超威\40圈 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0037 回形针 别针/回形针/大头针 | 10 | 42.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 6 | 洁柔 GF205 厕纸 平板卫生纸 | 12 | 336.0 | 洁柔/C S\GF205 | 验收通过 | |
| 7 | 妙洁 228ml 一次性纸杯 | 10 | 60.0 | 妙洁/magic\228ml | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |