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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7138
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月3日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 国产 封面纸 | 2 | 48.0 | 国产\A4 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5302ES 文件夹 | 5 | 48.75 | 得力/deli\5302ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 拉杆夹5854 | 50 | 75.0 | 得力/deli\5854 | 验收通过 | |
| 4 | 百岁山 矿泉水 | 5 | 210.0 | 百岁山/Ganten\348ml*24 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 33109 中性笔 | 5 | 60.0 | 得力/deli\33109 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 铂印A4 70g 打印/复印纸 | 4 | 888.0 | 得力/deli\铂印A4 70g | 验收通过 | |
| 7 | 名仁 苏打水饮料 375ml*24瓶 | 5 | 340.0 | 名仁/minren\375ml*24 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |