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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7754
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2026年10月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 奔图 TO-5100 粉盒 | 1 | 205.0 | 奔图/Pantum\TO-5100 | 验收通过 | |
| 2 | 奔图 DO-5100 硒鼓 | 1 | 370.0 | 奔图/Pantum\DO-5100 | 验收通过 | |
| 3 | 亚太森博 雅文A4 70g 打印/复印纸 | 18 | 3960.0 | 亚太森博\雅文A4 70g | 验收通过 | |
| 4 | 丽盟 DR2150 适用兄弟Brother 2140/2150N/7030 MFC7340/7450 联想2200/M7250 硒鼓 | 15 | 4185.0 | 丽盟\DR2150 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |