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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M092********00010
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 晨光K35按动中性笔 | 晨光/M GK-35(12支盒装) | 盒 | 8.00 | 30 | 240 |
| 2 | 得力 0012 订书钉 12# (1000枚/盒) | 得力/deli0012 | 包 | 50.00 | 1 | 50 |
| 3 | 申士笔记本 | 申士J14925 | 本 | 3.00 | 26 | 78 |
| 4 | 得力(deli)7103固体胶(单位:只) | 得力/deli7103 | 支 | 8.00 | 3.4 | 27.2 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****政府
联系电话: 0794-****021
传真:
地址: ****政府
2、供应商名称: ****
地址: **省************琴城镇建设路101
附件信息: