仁怀市盐津街道第一幼儿园关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告

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发布时间: 2026年10月04日
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***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****0257

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2026年10月4日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7102 固体胶 5 135.0 得力/deli\7102 验收通过
2 圣亚博 0873 挂钩 3个装 55 302.5 圣亚博\0873 验收通过
3 蓝邦 LB-3119大号裁判铁口哨 10 80.0 蓝邦\LB-3119 验收通过
4 齐心 MJT3610 双面胶带 300 600.0 齐心/Comix\MJT3610 验收通过
5 晨光 FCP90183 水彩笔 50 650.0 晨光/M G\FCP90183 验收通过
6 得力 0468 订书机 10 300.0 得力/deli\0468 验收通过
7 德天 19068 卡纸 800 960.0 德天\19068 验收通过
8 得力 DP267 白板笔 20 400.0 得力/deli\DP267 验收通过
9 得力 72127 油画棒 40 760.0 得力/deli\72127 验收通过
10 金** G-902-001 勾线笔 80 960.0 金**\G-902-001 验收通过
11 得力 8554B 长尾夹 10 180.0 得力/deli\8554B 验收通过
12 得力 DP703 长尾夹 13 195.0 得力/deli\DP703 验收通过
13 得力 5684 档案盒 30 510.0 得力/deli\5684 验收通过
14 南孚 聚能环4代5号 电池 100 600.0 南孚/NANFU\聚能环4代5号 验收通过
15 南孚 7号碱性电池2粒 电池 100 600.0 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 验收通过
16 瑞沃 ZM-SC200 擦手纸 10 990.0 瑞沃/Ruiao\ZM-SC200 验收通过
17 得力 S01 中性笔 26 728.0 得力/deli\S01 验收通过
18 清风 BJ00ABXG 卷筒纸 10 990.0 清风/qingfeng\BJ00ABXG 验收通过
19 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 王超敏





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2026-10-04
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