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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1749
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月4日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 订制LOGO大号袋子 | 301 | 1505.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 玻璃杯 | 301 | 3311.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 雕牌洗衣皂2块装 | 301 | 2107.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 奥妙2千克洗衣粉 | 301 | 6020.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 低钠盐 | 602 | 1806.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 中华 牙膏 200ml | 301 | 2107.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 冷酸灵 牙膏 200ml | 301 | 2107.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 洁丽雅澡巾 | 301 | 4214.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 180ml隆力奇花露水 | 301 | 3913.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 750ml 清香 洗发水 | 301 | 9030.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |