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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0745
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洁柔 3层150抽*40包 抽纸 | 5 | 390.0 | 洁柔/C S\3层150抽*40包 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-604 电源插座 | 10 | 580.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 聚能环5代 5号 普通干电池 | 60 | 300.0 | 南孚/NANFU\聚能环5代 5号 | 验收通过 | |
| 4 | 绿联 30346 打印机共享器 | 5 | 595.0 | 绿联/Ugreen\30346 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 7号聚能环5代 2粒装 普通干电池 | 60 | 300.0 | 南孚/NANFU\7号聚能环5代 2粒装 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |