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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3456
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富强 A-1塑料杯 2000个/箱 | 3 | 420.0 | 富强\A-1 | 验收通过 | |
| 2 | 云娜 0525 一次性鞋套100只 | 4 | 52.0 | 云娜\0525 | 验收通过 | |
| 3 | 采易 1063 一次性手套 | 10 | 30.0 | 采易\1063 | 验收通过 | |
| 4 | ** 60*90cm 垃圾袋 | 4 | 960.0 | **\60*90cm | 验收通过 | |
| 5 | 宏源 36*35cm 小垃圾袋 | 4 | 960.0 | 宏源\36*35cm | 验收通过 | |
| 6 | 木易 500g 84消毒液 | 3 | 225.0 | 木易\500g | 验收通过 | |
| 7 | 宏源 Z01 散装长抽纸 | 4 | 560.0 | 宏源\Z01 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |