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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****159XD****19601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 雅高 YG-027 扫把 / 扫把头 | 雅高YG-027 | 把 | 18.00 | 25 | 450 |
| 2 | 超能 2Kg 天然椰油 低泡洗衣粉/洗衣液/洗衣粉 | 超能2Kg | 袋 | 7.00 | 40 | 280 |
| 3 | 得力 LQ135 洗车拖把/平板拖把 | 得力/deliLQ135 | 把 | 40.00 | 20 | 800 |
| 4 | 南极人 NMJ-045 南极人 NMJ-045 毛巾/面巾/方巾/居家日用>毛巾 | 南极人/nanJirenNMJ-045 | 条 | 10.00 | 25 | 250 |
| 5 | 净佰俐 84消毒液 漂** 除菌水 杀菌消毒水 | 净佰俐5421 | 件 | 12.00 | 10 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张丽娜
联系电话: 183****4882
传真:
地址: **市迎宾路88号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: