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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3200
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 小推车 脚轮/万向轮 | 1 | 135.0 | 得力/deli\全新料平板车耐用手推车 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 9570 纸杯250ml*50只装 | 80 | 1040.0 | 得力/deli\9570 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 19380 一次性口罩 | 400 | 1440.0 | 得力/deli\19380 | 验收通过 | |
| 4 | ** SM-3262 热水瓶 | 30 | 2040.0 | **\SM-3262 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 | 120 | 1800.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 Z7547 打印/复印纸 绿柏A4 70g | 50 | 8750.0 | 得力/deli\Z7547 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |