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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9838
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0018 金属回形针 3#镀镍防锈曲别针 办公用品 100枚/盒 | 10 | 19.8 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 71508 修正带 5mmx6mx4pcs膜带(混)(1卡装) | 1 | 36.0 | 得力/deli\71508 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-609 1.8米 插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 6位总控全长1.8米 | 6 | 282.0 | 公牛/BULL\GN-609 1.8米 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |