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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0260
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月5日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 好媳妇 AGW-7700 抹布 | 10 | 200.0 | 好媳妇\AGW-7700 | 验收通过 | |
| 2 | 好媳妇 马桶刷 | 20 | 160.0 | 好媳妇\AGW-5746A-48 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 一次性手套 一次性防护手套 | 15 | 300.0 | 妙洁/magic\一次性手套 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 84消毒液1.2kg/瓶 家居消毒液 | 320 | 4320.0 | 蓝月亮/Blue moon\84消毒液1.2kg/瓶 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |