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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****店
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2965
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月6日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 亿帆 500g 84消毒液 30瓶/箱 | 3 | 180.0 | 亿帆\500g | 验收通过 | |
| 2 | 富强 A1 一次性塑杯 100个/ 包 20包/箱 | 2 | 300.0 | 富强\A1 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 ZB010 3层 120*92mm/节 188米/卷 12卷/箱 一箱装 | 2 | 324.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB010 | 验收通过 | |
| 4 | ** BY-044 白色垃圾袋 | 100 | 900.0 | **\BY-044 | 验收通过 | |
| 5 | 优诺 U023 白色垃圾袋 | 30 | 540.0 | 优诺\U023 | 验收通过 | |
| 6 | 南洋 M码 牛筋手套 | 20 | 160.0 | 南洋\M码 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |