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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7876
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 Z7123 打印/复印纸 | 10 | 1150.0 | 得力/deli\Z7123 | 验收通过 | |
| 2 | 绿联 USB无线 网卡 | 1 | 180.0 | 绿联/Ugreen\USB无线 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 其它电工附件 | 1 | 80.0 | 公牛/BULL\漏电保护器 | 验收通过 | |
| 4 | 联想 LT3320SH 粉盒 | 20 | 3600.0 | 联想/lenovo\LT3320SH | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |