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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3277
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿联 45433 连接线 | 1 | 45.0 | 绿联/Ugreen\45433 | 验收通过 | |
| 2 | 闪迪 SDCZ73-032G-Z35 U盘 | 1 | 40.0 | 闪迪/Sandisk\SDCZ73-032G-Z35 | 验收通过 | |
| 3 | 爱国者 HD809 移动硬盘 | 1 | 350.0 | 爱国者/aigo\HD809 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-217 电源插座 | 1 | 78.0 | 公牛/BULL\GN-217 | 验收通过 | |
| 5 | 希捷 STKM****400 移动硬盘 | 1 | 760.0 | 希捷/Seagate\STKM****400 | 验收通过 | |
| 6 | 普联 TL-SG1008D 交换机 | 1 | 120.0 | 普联/TP-Link\TL-SG1008D | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3724 DVD+R50片/桶光盘 | 1 | 125.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ABS916Y5 长尾夹50mm | 6 | 78.0 | 晨光/M G\ABS916Y5 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 APYD1K78 120页笔记本 | 10 | 120.0 | 晨光/M G\APYD1K78 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 3725 CD-R(雾银)(50片/筒) 光盘 | 1 | 90.0 | 得力/deli\3725 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5684 1只75mmA4塑料档案盒 | 10 | 118.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5683 1只55mmA4塑料档案盒 | 20 | 200.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 S956-2B 12支铅笔 | 2 | 20.0 | 得力/deli\S956-2B | 验收通过 | |
| 14 | 得力 18265**线插座(白) (单位:只) | 1 | 35.0 | 得力/deli\18265 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0012 订书钉 12# (1000枚/盒) | 10 | 15.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光(M G)文具B5/18K 160张棕色办公笔记本 会议记录皮面本 普惠型日记本商务记事本子 单本装APY1DK78 | 1 | 18.0 | 晨光/M G\APY1DK78 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 ABS92735 黑色长尾夹25mm【48只/筒】 | 25 | 237.5 | 晨光/M G\ABS92735 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |