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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3024
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0037 回形针 | 2 | 7.6 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3334 16K120张商务会议记事本黑色 | 3 | 94.5 | 得力/deli\3334 | 验收通过 | |
| 3 | 冰禹 BYlj-119 不锈钢提水桶 加厚手提清洁洗车桶 带磁 26cm | 1 | 26.0 | 冰禹\BYlj-119 | 验收通过 | |
| 4 | **康雅 KY194 草酸清洁剂 3.8L 多用途清洁剂 | 13 | 325.0 | **康雅\KY194 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 1567 电子计算器 财务计算机 | 2 | 84.0 | 得力/deli\1567 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 DT200 软抽纸 面巾纸2层200抽3包*16提/箱 | 2 | 560.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 7 | 安赛瑞 711844 塑料扫把 工厂学校塑料扫帚 机场车站清洁扫帚 | 3 | 96.0 | 安赛瑞\711844 | 验收通过 | |
| 8 | 红玫瑰 除菌洗洁精 5kg洗洁精 | 7 | 245.0 | 红玫瑰\除菌洗洁精 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |