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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********601********2026001401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ACP92149 水彩笔24色 | 晨光/M GACP92149, | 盒 | 20.00 | 25 | 500 |
| 2 | 得力 HS411 素描纸 | 得力/deliHS411, | 包 | 13.00 | 12.5 | 162.5 |
| 3 | 得力 2041S 美工刀 | 得力/deli2041S, | 把 | 30.00 | 8 | 240 |
| 4 | 晨光 AWP30802 铅笔 | 晨光/M GAWP30802, | 盒 | 4.00 | 9.9 | 39.6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520****10242
联系电话: 175****3666
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: