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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2026003404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S563 记号笔 美术勾线笔 | 得力/deliS563, | 盒 | 50.00 | 17.5 | 875 |
| 2 | 得力 S656-Z1 中性笔 | 得力/deliS656-Z1, | 盒 | 30.00 | 20 | 600 |
| 3 | 得力 30403 双面胶带 24mm×10y×80um 白色 12卷/袋 | 得力/deli30403, | 袋 | 12.00 | 26 | 312 |
| 4 | 得力 30401 胶带 12mm*10y*80um(白)(24卷/袋) | 得力/deli30401, | 袋 | 12.00 | 20 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘亚华
联系电话: 152****7998
传真:
地址: ****枢街道鼓山路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: