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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9767
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 百岁山 饮用天然矿泉水 570ml*24 矿泉水/纯净水 | 10 | 480.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 570ml*24 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7092 胶水 | 24 | 72.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 3 | 维达 2239 抽纸 | 6 | 114.0 | 维达/Vinda\2239 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 V4407 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 6 | 90.0 | 维达/Vinda\V4407 | 验收通过 | |
| 5 | 强林 623-16 会议记录本 | 10 | 40.0 | 强林/QIANGLIN\623-16 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9864 印油/印泥/** | 6 | 72.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5901 文件夹 | 30 | 360.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 8 | 妙洁 垃圾袋 | 12 | 120.0 | 妙洁/magic\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S01-A 中性笔 | 5 | 115.0 | 得力/deli\S01-A | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |