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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********627********2026003618
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 盈鑫旺 8037 PU训练 篮球 | 盈鑫旺8037, | 件 | 20.00 | 9.8 | 196 |
| 2 | 得力 7663 B5单本 混色 50页 无线本 笔记本 | 得力/deli7663, | 本 | 500.00 | 3 | 1500 |
| 3 | 得力 7084 得力/deli 7084铅笔(墨绿)(12支/盒) | 得力/deli7084, | 盒 | 500.00 | 1 | 500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****小学
联系电话: 151****0952
传真:
地址: **市牛场镇文化路86号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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