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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N754********2614801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 蒙玛特 油画棒 | 蒙玛特油画棒 | 盒 | 2.00 | 25 | 50 |
| 2 | 晨光 笔袋 | 晨光/M G笔袋 | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 3 | 阿迪达斯 足球 | 阿迪达斯/adidas阿迪达斯 | 个 | 5.00 | 190 | 950 |
| 4 | 安格耐特 FT137 跳绳 | 安格耐特/AgniteFT137 | 根 | 5.00 | 20 | 100 |
| 5 | 得力 B14 学生书包 | 得力/deliB14 | 个 | 2.00 | 150 | 300 |
| 6 | 得力 A910 墨囊钢笔 | 得力/deliA910 | 套 | 5.00 | 15 | 75 |
| 7 | 羽毛球拍 | 红双喜/DHS209 | 副 | 5.00 | 65 | 325 |
| 8 | 乔丹篮球 | 乔丹870 | 个 | 5.00 | 185 | 925 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿米娜
联系电话: 130****5451
传真:
地址: **县齐勒乌泽克镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: