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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********26803
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 APYE4K78 笔记本 | 晨光/M GAPYE4K78 | 本 | 30.00 | 9 | 270 |
| 2 | 得力 6034 剪刀 | 得力/deli6034 | 把 | 20.00 | 4 | 80 |
| 3 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555ES | 筒 | 15.00 | 7 | 105 |
| 4 | 晨光 ASG97167 胶棒 | 晨光/M GASG97167 | 个 | 60.00 | 3 | 180 |
| 5 | 得力 5301ES 文件夹 | 得力/deli5301ES | 个 | 30.00 | 5.2 | 156 |
| 6 | 得力 33606 双面胶带 | 得力/deli33606 | 卷 | 29.00 | 10 | 290 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周红伟
联系电话: 137****6526
传真:
地址: **市**区齐家镇街道428号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: