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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1N171****26201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 SA620-10 中性笔 5支/盒 | 得力/deliSA620-10 | 盒 | 4.00 | 25 | 100 |
| 2 | 伟光 YD-FB 防护手套 | 伟光YD-FB | 双 | 20.00 | 2.2 | 44 |
| 3 | 得力 30292 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30292 | 卷 | 150.00 | 14 | 2100 |
| 4 | 宜之选 YJX-4002 平板拖把 | 宜之选YJX-4002 | 把 | 2.00 | 56 | 112 |
| 5 | 3M 9541V 口罩 | 3M9541V | 盒 | 20.00 | 120 | 2400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵飞杰
联系电话: 178****1947
传真:
地址: ****市胜利大道1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: