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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********264201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S60-B 中性笔 | 得力/deliS60-B | 盒 | 10.00 | 19 | 190 |
| 2 | 中诺 S036 普通电话机 | 中诺/CHINOES036 | 个 | 5.00 | 260 | 1300 |
| 3 | 得力 7535 橡皮 | 得力/deli7535 | 件 | 1.00 | 20 | 20 |
| 4 | 晨光 ADM95092 文件夹/A4实力派双强力夹/蓝/红 | 晨光/M GADM95092 | 个 | 60.00 | 7.5 | 450 |
| 5 | 晨光 ADM94814 档案盒/蓝色粘扣 PP文件盒 /资料盒【55mm】蓝色 | 晨光/M GADM94814 | 个 | 50.00 | 8 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王泽生
联系电话: 135****1811
传真:
地址: 自由大路3088号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: