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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****文体店
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2612002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 8K(250mm*180mm) 荣誉证书纸/奖状/证书 | 无品牌8K(250mm*180mm) | 张 | 298.00 | 0.5 | 149 |
| 2 | 晨光 HAFP0438 钢笔/墨囊钢笔 | 晨光/M GHAFP0438 | 套 | 60.00 | 10 | 600 |
| 3 | 晨光 ACP92168 水彩笔 | 晨光/M GACP92168 | 盒 | 68.00 | 15 | 1020 |
| 4 | 得力 66683 笔袋 | 得力/deli66683 | 个 | 40.00 | 10 | 400 |
| 5 | 得力 79545 各类尺/三角板 | 得力/deli79545 | 套 | 130.00 | 5 | 650 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王文文
联系电话: 189****3800
传真:
地址: 伊**吉里于孜镇叶坎买里路8号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: