包头市达茂联合旗水务局包头市达茂联合旗水务局车辆维修和保养服务定点服务采购合同履约验收公告(第1批)

发布时间: 2026年10月08日
摘要信息
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***********公司企业信息
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一、合同编号:NMGZFCG-HT-2023-531710
二、合同名称:****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:****
四、项目名称:****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体

采购人(甲方):****

地址:**自治区-**市-达****水务局门房

联系方式:****310

供应商(乙方):****

地址:**市达茂旗百灵庙镇呼恒乌拉街

联系方式:135****4396

六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 传动轴,采购数量:1.0000; 1(根) 1200.00 1200.00
2 大灯,采购数量:1.0000; 2(个) 800.00 1600.00
3 机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 360.00 360.00
4 补防冻液,采购数量:1.0000; 1(桶) 60.00 60.00
5 发动机机爪垫,采购数量:1.0000; 1(个) 350.00 350.00
6 清洗空调,采购数量:1.0000; 1(次) 350.00 350.00
7 更换机油滤芯座垫,采购数量:1.0000; 1(次) 100.00 100.00
8 机油,采购数量:1.0000; 2(升) 130.00 260.00
9 拆装工作台,采购数量:1.0000; 1(次) 500.00 500.00
10 轮胎,采购数量:1.0000; 1(条) 600.00 600.00
11 空调滤,采购数量:1.0000; 1(个) 50.00 50.00
12 电控电机,采购数量:1.0000; 1(台) 280.00 280.00
13 机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 460.00 460.00
14 四轮打平衡,采购数量:1.0000; 1(次) 100.00 100.00
15 钢圈,采购数量:1.0000; 1(个) 780.00 780.00
16 喇叭,采购数量:1.0000; 1(对) 160.00 160.00
17 前减震器,采购数量:1.0000; 2(根) 500.00 1000.00
18 后雨刷器,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
19 杠灯,采购数量:1.0000; 2(个) 80.00 160.00
20 机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 25.00 25.00
21 小立杆,采购数量:1.0000; 2(根) 180.00 360.00
22 拆装踏板,采购数量:1.0000; 1(次) 80.00 80.00
23 发动机胶垫,采购数量:1.0000; 1(个) 450.00 450.00
24 前保险杠,采购数量:1.0000; 1(根) 560.00 560.00
25 空调滤,采购数量:1.0000; 1(个) 50.00 50.00
26 水箱侧饰板,采购数量:1.0000; 2(个) 50.00 100.00
27 机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 360.00 360.00
28 前减防尘套,采购数量:1.0000; 2(个) 60.00 120.00
29 碳罐,采购数量:1.0000; 1(个) 280.00 280.00
30 修左前门锁芯,采购数量:1.0000; 1(次) 100.00 100.00
31 空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 160.00 160.00
32 轮眉,采购数量:1.0000; 2(个) 90.00 180.00
33 机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 25.00 25.00
34 拖车救援,采购数量:1.0000; 1(次) 600.00 600.00
35 空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
36 电瓶,采购数量:1.0000; 1(块) 550.00 550.00
37 火花塞,采购数量:1.0000; 4(个) 80.00 320.00
38 加工离合器支架套,采购数量:1.0000; 2(个) 80.00 160.00
39 空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
40 电瓶,采购数量:1.0000; 1(块) 550.00 550.00
41 暖风壳修理包,采购数量:1.0000; 1(包) 300.00 300.00
42 清洗**,采购数量:1.0000; 1(次) 350.00 350.00
43 马达,采购数量:1.0000; 1(台) 615.00 615.00
44 防冻液,采购数量:1.0000; 1(桶) 80.00 80.00
45 机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 110.00 110.00
46 大灯插座,采购数量:1.0000; 2(个) 60.00 120.00
47 点火开关,采购数量:1.0000; 1(个) 450.00 450.00
48 变速箱胶垫,采购数量:1.0000; 1(个) 550.00 550.00
49 前杠支架,采购数量:1.0000; 2(个) 50.00 100.00
50 油泵,采购数量:1.0000; 1(个) 180.00 180.00
51 机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 360.00 360.00
52 玻璃胶条,采购数量:1.0000; 2(个) 160.00 320.00
53 空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
54 中网,采购数量:1.0000; 1(个) 380.00 380.00
55 四轮定位,采购数量:1.0000; 1(次) 60.00 60.00
56 前杠喷漆,采购数量:1.0000; 1(次) 300.00 300.00
57 水箱,采购数量:1.0000; 1(个) 700.00 700.00
58 机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 25.00 25.00
59 防冻液,采购数量:1.0000; 3(桶) 80.00 240.00
60 叶子板内衬,采购数量:1.0000; 2(块) 100.00 200.00
61 前轮轴承,采购数量:1.0000; 2(盘) 180.00 360.00
62 前杠泡沫,采购数量:1.0000; 1(个) 160.00 160.00

合同金额: 19600.00元,大写(人民币):壹万玖仟陆佰元整

七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 传动轴,采购数量:1.0000; 1(根) 1200.00 1200.00
2 大灯,采购数量:1.0000; 2(个) 800.00 1600.00
3 机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 360.00 360.00
4 补防冻液,采购数量:1.0000; 1(桶) 60.00 60.00
5 发动机机爪垫,采购数量:1.0000; 1(个) 350.00 350.00
6 清洗空调,采购数量:1.0000; 1(次) 350.00 350.00
7 更换机油滤芯座垫,采购数量:1.0000; 1(次) 100.00 100.00
8 机油,采购数量:1.0000; 2(升) 130.00 260.00
9 拆装工作台,采购数量:1.0000; 1(次) 500.00 500.00
10 轮胎,采购数量:1.0000; 1(条) 600.00 600.00
11 空调滤,采购数量:1.0000; 1(个) 50.00 50.00
12 电控电机,采购数量:1.0000; 1(台) 280.00 280.00
13 机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 460.00 460.00
14 四轮打平衡,采购数量:1.0000; 1(次) 100.00 100.00
15 钢圈,采购数量:1.0000; 1(个) 780.00 780.00
16 喇叭,采购数量:1.0000; 1(对) 160.00 160.00
17 前减震器,采购数量:1.0000; 2(根) 500.00 1000.00
18 后雨刷器,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
19 杠灯,采购数量:1.0000; 2(个) 80.00 160.00
20 机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 25.00 25.00
21 小立杆,采购数量:1.0000; 2(根) 180.00 360.00
22 拆装踏板,采购数量:1.0000; 1(次) 80.00 80.00
23 发动机胶垫,采购数量:1.0000; 1(个) 450.00 450.00
24 前保险杠,采购数量:1.0000; 1(根) 560.00 560.00
25 空调滤,采购数量:1.0000; 1(个) 50.00 50.00
26 水箱侧饰板,采购数量:1.0000; 2(个) 50.00 100.00
27 机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 360.00 360.00
28 前减防尘套,采购数量:1.0000; 2(个) 60.00 120.00
29 碳罐,采购数量:1.0000; 1(个) 280.00 280.00
30 修左前门锁芯,采购数量:1.0000; 1(次) 100.00 100.00
31 空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 160.00 160.00
32 轮眉,采购数量:1.0000; 2(个) 90.00 180.00
33 机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 25.00 25.00
34 拖车救援,采购数量:1.0000; 1(次) 600.00 600.00
35 空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
36 电瓶,采购数量:1.0000; 1(块) 550.00 550.00
37 火花塞,采购数量:1.0000; 4(个) 80.00 320.00
38 加工离合器支架套,采购数量:1.0000; 2(个) 80.00 160.00
39 空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
40 电瓶,采购数量:1.0000; 1(块) 550.00 550.00
41 暖风壳修理包,采购数量:1.0000; 1(包) 300.00 300.00
42 清洗**,采购数量:1.0000; 1(次) 350.00 350.00
43 马达,采购数量:1.0000; 1(台) 615.00 615.00
44 防冻液,采购数量:1.0000; 1(桶) 80.00 80.00
45 机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 110.00 110.00
46 大灯插座,采购数量:1.0000; 2(个) 60.00 120.00
47 点火开关,采购数量:1.0000; 1(个) 450.00 450.00
48 变速箱胶垫,采购数量:1.0000; 1(个) 550.00 550.00
49 前杠支架,采购数量:1.0000; 2(个) 50.00 100.00
50 油泵,采购数量:1.0000; 1(个) 180.00 180.00
51 机油,采购数量:1.0000; 1(桶) 360.00 360.00
52 玻璃胶条,采购数量:1.0000; 2(个) 160.00 320.00
53 空滤,采购数量:1.0000; 1(个) 60.00 60.00
54 中网,采购数量:1.0000; 1(个) 380.00 380.00
55 四轮定位,采购数量:1.0000; 1(次) 60.00 60.00
56 前杠喷漆,采购数量:1.0000; 1(次) 300.00 300.00
57 水箱,采购数量:1.0000; 1(个) 700.00 700.00
58 机滤,采购数量:1.0000; 1(个) 25.00 25.00
59 防冻液,采购数量:1.0000; 3(桶) 80.00 240.00
60 叶子板内衬,采购数量:1.0000; 2(块) 100.00 200.00
61 前轮轴承,采购数量:1.0000; 2(盘) 180.00 360.00
62 前杠泡沫,采购数量:1.0000; 1(个) 160.00 160.00

合同金额: 19600.00元,大写(人民币):壹万玖仟陆佰元整

八、验收日期:2023年11月08日
九、验收组成员:王炳贤党震秦怡
十、验收意见:无
十一、其他补充事宜:

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2026年10月08日

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